澳门金沙网上赌场

首   页走进澳门金沙网上赌场工作动态巾帼风采维权驿站关注儿童妇儿工委
天气预报 :
 
 
  当前位置:首页 > 公示公告
 
兴化市妇女联合会2017年度部门预算
发布日期:2017-02-09浏览次数:字号:[ ]

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  1团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。

  2教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  3代表妇女参与国家和社会事务的民生管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。

  4为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  5.负责做好来信来访工作,为广大妇女解决实际问题。

  6.承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标

  1.深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,全面加强澳门金沙网上赌场党的建设。深入学习贯彻第六次全国妇女儿童和省委群团工作会议精神,进一步优化全市妇女儿童发展环境。动员广大妇女积极投身“两聚一高”的伟大实践。

  2.将宣传教育与澳门金沙网上赌场主体特色活动相结合,深入开展“巾帼心向党、扬帆新征程”、“女性思想引领”等学习宣传活动,促进“十三五”妇女儿童事业持续健康发展。

  3.常态化开展“最美家庭”寻访活动,全面提升“五好文明家庭”的覆盖面和影响力,进一步弘扬社会主义核心价值观。开展“科学家教进万家”、“文明礼仪进万家”、“美德故事进万家”巡讲活动。

  4.依托互联网创新妇女培训模式,提高“农村妇女网上行”培训覆盖面和实效性。举办“互联网+”创业行动培训,继续扶持巾帼“创业之星”。

  5.提升创业创新的紧迫感,进一步深化巾帼来料加工示范点、巾帼现代农业科技示范基地创建工作。扎实推进“巾帼文明岗”建设,培树各类先进典型。

  6.进一步整合资源,深化“巾帼脱贫增收行动”,帮助贫困妇女脱贫增收、创造美好生活。加强“好苏嫂”品牌建设,带动妇女就业。

  7.落实维权在源头、在基层、在妇女身边的要求,进一步推动律师志愿者与村(社区)妇女儿童之家共建结对,把基层结对工作做得更新更实。

  8.把维护家庭平安和谐放至构建平安兴化中去落实,动员全市家庭开展丰富多彩的“万家学法 法润万家”活动,使尊法学法守法用法深入千家万户。

   9.利用政府妇儿委办公室设在澳门金沙网上赌场的优势,发挥好协调推动作用,在巩固“十二五”妇女儿童规划实施取得成果的基础上,梳理“十三五”工作重点,完善工作机制,整合资源力量,落实新一轮妇女儿童8件实事。

  10.项目化、社会化持续开展关爱服务,继续做好省儿基会爱德基金“E万行动项目”、“贫困妇女两癌救助”、“让爱住我家—呵护成长罐爱项目”等帮扶工作。

  11.以大走访大落实活动为契机,重点排查留守儿童、空巢老人、单亲贫困母亲等特殊群体,针对性地实施物质保障、精神关爱、心理辅导、安全保护和增强监护人主体责任等帮扶措施。

  12.加强巾帼志愿者服务工作,建立健全“兴联心”巾帼志愿服务队管理制度,形成巾帼志愿服务项目化、常态化,提升专业化服务水平

  13.不断巩固村级澳门金沙网上赌场组织建设,确保全面完成村(社区)妇代会改建澳门金沙网上赌场工作。全面提升乡镇妇女儿童活动中心和村级“妇女儿童之家”的建设水平,使之真正成为妇女儿童的温暖之家和坚强阵地。

  14.加大对基层妇女干部培训力度,分层次、多门类开展实务和政治理论培训,鼓励和引导澳门金沙网上赌场干部参加社工师、心理咨询师等职业资格考试。

  三、部门机构设置和所属单位情况

  内设机构6个,分别是:办公室、组宣部、发展部、儿童部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  根据《市政府关于编制2017年市级部门预算的通知》(兴政发〔2016155号)的要求,按照“收支平衡、零基预算、保证重点、厉行节约、依法公开、绩效管理”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

  收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格按照国家和省核定的收费项目和标准进行测算。以2015年收入为参考,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,合理预计2017年非税收入预算编制数。

  基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定。

  项目支出预算编制:结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。按照2017年部门预算编制要求,项目经费总额不超过上年,力争下降,新增项目提供文件依据。

  第二部分兴化市妇女联合会部门预算表

  附件:兴化市妇女联合会2017年度预算公开

  第三部分兴化市妇女联合会2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  本表反映2017年度兴化市妇女联合会总体收支预算情况。根据《市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(兴财预〔20177号)填列。

  2017年度兴化市妇女联合会2017年度收入、支出预算总计88.80万元,与上年收、支预算总计各减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  其中:

  (一)收入预算总计88.80万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计88.80万元。

  (1)一般公共预算收入预算88.80万元,与上年相比减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  (2)政府性基金收入预算0万元。与上年持平。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

  3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

  (二)支出预算总计88.80万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出77.08万元,主要用于人员支出、机关运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少8.83万元,下降10.28%,主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  2.教育支出0.90万元,与上年相比减少0.1万元,下降10%,主要原因是压缩培训规模、减少培训次数。

  3.住房保障支出10.82万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。与上年相比增加3.01万元,增长38.54%,主要原因是人员经费增加以及老职工购房补贴计算比例调整。

  此外,基本支出预算数为78.80万元,与上年相比减少5.92万元,下降6.99%,主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  项目支出预算数为10.00万元,与上年持平。

  二、收入预算情况说明

  兴化市妇女联合会本年收入预算合计88.80万元,其中:

  一般公共预算收入88.80万元,占100%

  政府性基金预算收入0万元;

  财政专户管理资金0万元;

  其他资金0万元

  三、支出预算总表情况说明

  兴化市妇女联合会本年支出预算合计88.80万元,其中:

  基本支出78.80万元,占88.74%

  项目支出10万元,占11.26%

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度财政拨款收、支总预算各为88.80万元,与上年相比,收、支预算总计各减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度财政拨款预算支出88.80万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出67.98万元,与上年相比减少8.93万元,下降11.61%,主要原因是人员变动退休人员工资社会化发放等。

  2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.95万元,与上年相比减少0.55万元,下降12.22%,主要原因是项目经费的调剂。

  3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.15万元,与上年相比增加0.65万元,增加14.44%,主要原因是项目经费的调剂。

  (二)教育支出(类)

  教育支出0.90万元,与上年相比减少0.1万元,下降10%,主要原因是压缩培训规模、减少培训次数。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.58万元,与上年相比增加0.39万元,增长9.30%,主要原因是人员经费的增加。

  2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.24万元,与上年相比增加2.62万元,增长72.38%,主要原因是人员经费的增加及老职工购房补贴计算比例调整。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度财政拨款基本支出预算78.80万元,其中:

  (一)人员经费69.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴。

  (二)公用经费9.76万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本单位2017年度无政府性基金预算。与上年持平。

  八、一般公共预算支出预算表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算支出预算88.80万元,与上年相比减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出67.98万元,与上年相比减少8.93万元,下降11.61%,主要原因是人员变动退休人员工资社会化发放等。

  2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.95万元,与上年相比减少0.55万元,下降12.22%,主要原因是项目经费的调剂。

  3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.15万元,与上年相比增加0.65万元,增加14.44%,主要原因是项目经费的调剂。

  (二)教育支出(类)

  教育支出0.90万元,与上年相比减少0.1万元,下降10%,主要原因是压缩培训规模、减少培训次数。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.58万元,与上年相比增加0.39万元,增长9.30%,主要原因是人员经费的增加。

  2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.24万元,与上年相比增加2.62万元,增长72.38%,主要原因是人员经费的增加及老职工购房补贴计算比例调整。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算78.80万元,其中:

  (一)人员经费69.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴。

  (二)公用经费9.76万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出9.76万元,比2016年减少1.78万元,下降15.42%,主要原因是人员变动相应减少公用经费。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示分别是:办公费3.00万元、邮电费0.76万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.52万元、福利费0.12万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出0.44万元。

  十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0.55万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元;

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平。

  3.公务接待费预算支出0.55万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行八项规定精神,从严控制公务接待费用。

  兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.50万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,减少会议场次,压缩会议规模。

  兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.90万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,减少培训场次,压缩培训规模。

  十二、政府采购预算表情况说明

  2017年度兴化市妇女联合会政府无政府采购预算。 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

  七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。




打印本页 关闭窗口